DEFICIÊNCIAS DE CONTROLE INTERNO EM UMA EMPRESA DO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA

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DEFICIÊNCIAS DE CONTROLE INTERNO EM UMA EMPRESA DO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA

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dc.contributor Universidade Federal de Santa Catarina. pt_BR
dc.contributor.advisor THEISS, VIVIANE
dc.contributor.author COUTO, HIASMYN DA SILVA
dc.date.accessioned 2024-08-02T17:50:35Z
dc.date.available 2024-08-02T17:50:35Z
dc.date.issued 2024-06-26
dc.identifier.uri https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/256760
dc.description TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Socioeconômico, Ciências Contábeis. pt_BR
dc.description.abstract A partir da promulgação de normativas tanto no contexto nacional como internacional, sobre a avaliação do controle interno, nota-se a relevância do controle interno para o trabalho de auditoria contábil, principalmente quanto às deficiências de controle que podem envolver a elaboração das demonstrações contábeis. Diante disso, o objetivo geral da pesquisa é verificar as deficiências de controles internos evidenciadas em uma empresa do setor de energia elétrica com ações negociadas na B3, no período de 2015 a 2022. Para tanto, realiza-se uma pesquisa de natureza descritiva, com abordagem quali-quantitativa, do tipo estudo de caso por meio de pesquisa documental com técnica de análise de conteúdo. Os resultados da pesquisa mostram que as deficiências de controle se referem a problemas de conciliação de contas, erros de cálculo nas demonstrações financeiras, falhas na tecnologia utilizada nos processos contábeis, deficiências na estrutura de controle interno e inconsistências nos registros contábeis. Por sua vez, as principais fraquezas materiais no controle interno foram identificadas na elaboração das demonstrações contábeis, estrutura de controle e tecnologia. Diante dos resultados, conclui-se que as deficiências de controle e fraquezas materiais comprometem a eficácia dos controles internos da empresa e colocam em risco a integridade das informações financeiras. pt_BR
dc.language.iso por pt_BR
dc.publisher Florianópolis, SC. pt_BR
dc.rights Open Access. en
dc.subject Auditoria Contábil pt_BR
dc.subject Controle Interno pt_BR
dc.subject Deficiências de Controle pt_BR
dc.title DEFICIÊNCIAS DE CONTROLE INTERNO EM UMA EMPRESA DO SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA pt_BR
dc.type Article pt_BR
dc.contributor.advisor-co RITTA, CLEYTON DE OLIVEIRA


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